Tôn Đông Á công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên với doanh thu 13.075 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng 14 tỷ lên 194 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm 38 tỷ đồng xuống 193 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng gần 42 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 29%. Nhưng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,2% xuống 10%, chi phí bán hàng đột biến gấp 2,5 lần khiến lợi nhuận sau thuế giảm 46,5%.
Công ty tôn lý giải giá nguyên vật liêu chính thép biến động tăng giảm bất thường. Tình hình biến động kinh tế thế giới đẩy giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa tăng đáng kể đẩy chi phí bán hàng tăng. Biến động tỷ giá làm chi phí tài chính cũng tăng.
Tôn Đông Á là doanh nghiệp có thị phần tôn mạ đứng thứ 3 với 17%, đứng sau Hoa Sen và Nam Kim. Công ty đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại HoSE và kỳ vọng có thể giao dịch cổ phiếu trong năm nay hoặc đầu năm sau.
Doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư nhà máy thứ 3 với sản lượng 350.000 tấn/năm. Sau khi hoàn tất, Tôn Đông Á có thể đạt mốc tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm.